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标题: 2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)预算公开
索引号: 01165962-8/2023-00051 发文字号: ———
发文机构: 水利局 信息分类: 预决算公开\
概述: 2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)预算公开
成文日期: 2023-05-10 15:41:19 公开日期: 2023-05-10 15:41:19 废止日期: ——— 有效性:有效
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2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)预算公开

来源: 水利局  发布日期: 2023-05-10 15:41  浏览次数:

 

2023年度内蒙古自治区

锡林郭勒盟水利局(单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:     2023     4     25

公开时间:     2023    5      10  

 

 

 

    

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、主要职能职责

1贯彻落实国家、自治区有关水利方面的法律法规政策, 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全盟水利规划和政策,组织编制全盟水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理, 拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

3)、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内项目。

4)、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

5)、指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6)、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量 控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

7)、负责盟级水资源监测站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测,发布水资源信息、情报预报和盟水资源公报。按 规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。指导全盟重要河流、湖泊的治理、开发和保护。指导全盟河湖水生态保护与修复、河 湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全盟具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。按规定权限组织有关工程的验收。实施全盟水旱灾害防御工程。

10)、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责盟级 立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土 保持建设项目。

11)、指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作,指 导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12)、依法组织重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县水事纠纷,组织指导水政检查执法工作。依法负责水利行业 安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全 监管。

13)、开展水利科技工作。组织开展全盟水利行业质量监督工作,落实水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相 关工作。承担水利统计工作。

14)、完成盟委、行署交办的其他任务

 

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:公室 水利工程计划建设管理监督科 、农牧水利水保科 、水政水资源管理科 、河湖管理科 、机关党委。

本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟水利局部门本级。

单位情况表

 

序号

 

单位名称

 

单位性质

 

1

 

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(级)

 

行政单位

 

 

 

 

三、2023年部门(单位)主要工作任务及目标

(一)加快推进水利项目建设。一是加强列入全区2023年水利工作计划中项目调度和要素保障,积极争取水利建设投资,全力以赴加快水利基础设施建设。二是做实做细做好各项前期工作,争取开工建设乌拉盖河东乌旗段河道治理工程和黄旗辉腾郭勒苏吉嘎查段防洪工程。三是加快实施滦河多伦西山湾水库下游段治理工程和乌拉盖河乌拉盖管理区段河道治理工程建设任务,按要求完成年度建设任务。四是争取项目资金实施农村牧区供水保障工程计划新建自来水工程25处、储水窖241处,水源井897眼,安装单户净水设备96台套,解决我盟农牧区13084供水保障提升问题。五是按照自治区工作部署,配合做好“引嫩济锡”工程前期工作各项任务。

(二)切实加强河湖管护工作。进一步压实各级河湖长的工作责任,规范各级河湖长履职行为,推进河湖综合治理、系统治理、源头治理。深入贯彻落实《河湖管理条例》,持续加大水域岸线管控,开展河湖问题常态化整治工作。同时,加大《条例》宣传力度,提升群众河湖保护意识,进一步拓宽河湖社会监督渠道,着力解决河湖管理和保护问题

(三)持续强化最严格水资源管理。认真落实自治区2022年度考核方案,圆满完成考核各项任务。按照《锡林郭勒盟第二轮中央生态环境保护督察通报涉水典型案例问题举一反三排查整改方案》和问题台账,开展问题整改跟踪督察,对各旗县市区整改进展进行调度,并对整改情况进行通报,确保按时按要求完成整改。根据自治区下达的目标任务,完成2023年取水监测体系建设工作。积极推进水资源智能管理工作,探索搭建水利部门与税务部门网络平台建设,将锡盟水资源管理系统和税务部门征缴系统数据进行共享,实现取水许可、计划用水、实际取水和征缴系统信息共享,提高工作效率。

(四)不断加强水土保持工作。认真做好水土保持目标责任考核工作,推动构建“政府组织领导、水利牵头协调、部门协作配合、社会广泛参与”的水土保持工作格局。不断强化水土保持监管规范水土保持方案审批严格生产建设项目事中事后监管,加大违法违规问题查处力度。不断强化水土保持信息化建设加强卫星遥感、无人机等信息化手段在水土保持监督执法、核查验收等工作中的应用。争取项目资金,持续推进水土流失综合治理

)不断提升农牧区饮水安全保障水平。深刻认识水利在巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴中肩负的重要使命,把农村牧区饮水安全作为巩固水利扶贫成果的头号任务,做好已建农牧区供水工程运行管护,扎实推进农牧区供水保障工程建设,进一步提高水质保障水平,持续巩固拓展农村牧区供水保障成果。

)全力以赴做好水利工程管理、水旱灾害防御和安全生产工作。牢固树立安全发展理念,压紧压实责任,狠抓水利重点领域、薄弱环节和重要时段安全监管,突出抓好汛前隐患排查,逐项落实整改责任,确保汛期整改清零。加强防汛抗旱物资储备。强化部门沟通,按照职责分工强化水旱灾害预警发布。采取有力措施,促进水利安全生产形势持续稳定向好

(七)持续优化水利营商环境。全面落实自治区、盟委行署决策部署,推动水利工作“规范、精简、提速”的重要举措紧盯群众关心关切和急难愁盼问题,对标先进服务标准,牢牢把握解决“三慢”问题,在明权明责的基础上,最大范围、尽最大可能优化职能职责、优化工作流程,进一步放权力、简材料、减环节、压时限,切实推动“简政放权”“放管结合”,真正做到“放得开、管得住、服务好”。

 

第二部分2023年度部门(单位)预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)2023年度收入、支出预算总计 771.17万元,与上年相比收、支预算总计各减少    7.67万元,减少0.98    %。其中:

(一)收入预算总计    771.17万元。包括:

1.本年收入合计    771.17万元。

1)一般公共预算拨款收入     655.89万元,与上年相比减少8.73    万元,减少1.31     %。主要原因是项目支出减少全国自然灾害风险普查资金

2)政府性基金预算拨款收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入    0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余为     115.29万元。与上年相比增加1.07   万元,增长0.94%。主要原因是本年结转资金新增疫情防控资金

(二)支出预算771.17万元。包括:

1.本年支出合计     771.17万元。

(1)农林水支出(类支出 594.59万元,主要用于单位农林水方面的基本支出和项目支出。与上年相比减少102.67万元,减少 17.27%。主要原因是本年没有项目支出“全国自然灾害风险普查”资

 

2住房保障支出(类支出 34.79万元,主要用于职

工的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比增加 13.45万元,

增长37.58%。主要原因是年预算测算基数加大

3社会保障和就业(类支出107.97万元,主要用于职工的养老保险和职业年金单位部分的缴纳。与上年相比增加 74.44万元,增长 68.95%。主要原因是年有 2名退休人员补缴的职业年金做实部分。

4卫生健康支出(类支出 32.82万元,主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助单位部分的缴纳。与上年相比增加 7.11 万元,增长 21.66%。主要原因是本年预算测算基数加大

 

2年终结转结余为 0 万元,主要原因是按照预算执行结果,预计没有结转结余。

 

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)2023年收入预算771.17万元,包括本年收入     655.89万元,上年结转结余     115.29万元。其中:

本年一般公共预算收入 655.89万元,占85.05%

本年政府性基金预算收入0万元,占 0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%

本年财政专户管理资金0万元,占 0%

本年事业收入0万元,占 0%

本年事业单位经营收入0万元,占 0%

本年上级补助收入0万元,占 0%

本年附属单位上缴收入0万元,占 0%

本年其他收入0万元,占 0%

上年结转结余的一般公共预算收入 115.29万元,占14.95%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%

上年结转结余的单位资金0万元,占 0%

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)2023年支出预算合计     万元,其中:

基本支出562.53万元,占72.95%

项目支出208.64万元,占27.05%

事业单位经营支出 万元,占 0%

上缴上级支出万元,占 0%

对附属单位补助支出万元,占 0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)2023年度财政拨款收、支总预算771.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.67    万元,减少0.98%。主要原因是(1)农林水支出(类支出 594.59万元,与上年相比减少102.67万元,减少 17.27%。主要原因是本年没有项目支出“全国自然灾害风险普查”资2住房保障支出(类支出 34.79万元,与上年相比增加 13.45万元,增长37.58%。主要原因是年预算测算基数加大3社会保障和就业(类支出107.97万元,与上年相比增加 74.44万元,增长 68.95%。主要原因是年有 2名退休人员补缴的职业年金做实部分。4卫生健康支出(类支出 32.82万元,与上年相比增加 7.11 万元,增长 21.66%。主要原因是本年预算测算基数加大

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局(单位)2023年一般公共预算财政拨款支出预算     771.17万元,与上年相比减少7.67万元,减少0.98%。主要原因是本年没有项目支出“全国自然灾害风险普查”资

(一)农林水支出(类)594.59 万元

1、水利(款)行政运行(项),年初预算 389.87 万元, 与上年相比 增加38.53万元,增加10.97%。变动原因:

 

在职人员工资基数加大及工会经费测算基数加大。

2、 水利)一般行政事务管理(年初预算 41.2万元,与上年相比增加 27.5万元,增加 200.73%。变动原因:本年包含上年结转办公楼维修改造工程质保金和中央环保督整改专项资金

3、 水利(款)水利前期工作(项年初预算7.3万元,与上年相比增加7.3变动原因:此项资金是上年追加的上级专项资金结转,上年预算批复里没有此项资金

 

4、水利(款)水土保持(项,年初预算 2.01万元, 与上年相比减少 14.12万元,减少 87.54%,变动原因:今年的生产建设项目水土保持方案审查及自验项目资金是上年结转资金

5、水利(款)水资源节约管理与保护(项),年初预算

95.4万元,与上年相比增加9.2万元,增加10.67%,变动原因:增加上年结转资金闪电河下游补水方案编制费,上年资金2020 年结转地下水动态监测平台维修结转本年质保金。

6、水利(款其他水利支出(项),年初预算58.82 元,与上年相比减少 134万元,减少69.49%,变动原因是本年没有信息系统等级保护测评服务费、全国第一次自然灾害风险普查经费和盟级水利信息化平台维修维护费

 

(二)社会保障和就业类(类) 107.97万元

1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算 44.77 万元,与上年相比增加44.77万元,变动原因是本年增加退休人员单位负担项目外养老金部分

 

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老 保险缴费(项),年初预算 33.2万元,与上年相比增加 6.23 万元,增加 23.1%,变动原因是本年测算基数增加。

3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项年初预算 30万元与上年相比增加 30万元,变动原因是退休人员当年退休职业年金坐实部分。

 

(三)、 卫生康支出(类) 32.82

 

 

1、公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),初预算 3.91 万,比上年预算数增加3.91万,变动原因是上年预算批复没有此项支出,年底追加应对疫情防控资金结转本年。

2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算25.13 万元,比上年预算数增加 2.96 万,增加 13.35%。变动原因是测算基数增大。

3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算3.77万元,比上年预算数增加 0.23万元,增加 6.5%。变动原因是测算基数增大。

(四)、 住房保障支出35.79 万元,

 

1、住房改革支出(款住房公积金),年初预算32万元, 与上年相比增加12.49 万元,增加64.02,原因是测算基数增大。

 

2、住房改革支出(款购房补贴 ),年初预算3.79万元, 与上年相比增加 0.96 万元,增加33.92%,原因是工资涨幅原因测算基数加大

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算562.53万元,其中:

(一)人员经费439.52万元。主要包括:基本工资 101.18

万元、津贴补贴 110.7 万元、奖金 29.4万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 33.2万元、职业年金缴费30万元、职工基本医疗保险缴费12.5万元、公务员医疗补助缴费 1.93万元、其他社会保障缴费 0.39万元、住房公积金 32 万元、其他工资福利支 29.19万元、离休费 15.18万元、退休费 29.39万元、医疗费补助 14.47 万元。

 

 

(二)公用经费123.01万元。主要包括:办公费 1万元、

水费 2.4万元、电费 6万元、邮电费0.3万元、取暖费 14.62 万元、物业管理费50.7 万元、差旅费 1.65 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经 5.16万元、福利费 4.58万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 20.6 万元、其他商品和服务支出0.2 万元。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局 2023年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出21.83万元,其中因公出国(境)费支出  0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出19.03万元,占三公经费的87.17%;公务接待费支出2.8万元,占三公经费的12.83%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 21.83 万元,比上年预算增加5.83万元,增长36.44 % 其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位没有此项支出

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 19.03万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位没有此项支出

2)公务用车运行维护费预算支出19.03万元,比上年预算增加6.03万元,主要原因1辆公务用车大修

3.公务接待费预算支出2.8万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因主要原因是近几年本着厉行节约的原则,压减开支

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局 2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局 2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出

十、项目支出预算情况说明

2023单位预算安排项目3个,项目预算总金额  208.64万元。其中,财政本年拨款金额 93.7万元,财政拨款结转结余114.94万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金 0万元。

项目名称:水资源节约管理与保护相关项目

1、项目概述

本项目主要用于水资源管理现场监督检查费用和水资源管理宣传教育。

2、立项依据

一是依据《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》、自治区人民政府《实行最严格水资源管理制度实施意见》(内政发【2014】23号)、锡林郭勒盟行政公署办公室印发《锡林郭勒盟实行最严格水资源管理制度2021年度考核工作方案的通知》(锡署办发【2020】62号)。二是依据《中华人民共和国水法》、《内蒙古自治区节约用水条例》、《国家节水行动实施方案》.

3、实施主体

锡盟水利局

4、实施方案

主要用于实施水资源管理三条红线现场监督检查及水资源管理宣传教育经费。

5、实施周期

2023年1月1日至2023年12与31日

6、年度预算

2023年该项目预算30万元。

(二)项目名称河长制湖长制工作经费

 

    1.项目概述

本项目主要用于2023河长制办公室日常工作及全盟河长制湖长制相关的培训、宣传、巡查、督察、暗访等相关工作。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区2023年河长制湖长制工作要点》(内蒙古自治区总河湖长令2023年第1号)和《锡林郭勒盟2023年河长制湖长制工作要点》(锡林郭勒盟总河湖长令2023年第1号)

3.实施主体

锡林郭勒盟水利

4.实施方案

(一)河湖长制工作暗访、督察检查、“河湖保护实施方案”调研及巡河设备采购费21万;

(二)河湖培训宣传、河湖底图制作印刷费29万。

5.实施周期

202311日至20231231日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50元。

)水修厂养老金

 

1. 项目概述

 

2022 年年底前完成水修厂职工 2022 年养老保险缴纳

 

2. 立项依据

 

锡盟水利局《关于对锡盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作报告(锡水发[2017]363 号文件、锡林郭勒盟行政公署办公室文件批办单(10017 、《锡林郭勒盟财政局关于对盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作的反馈意见(锡财办反馈字[2017]96

 

号)、《锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于锡盟水修厂 职工参保缴费问题的意见》。

3. 实施主体

 

锡林郭勒盟水利局

 

4. 实施方案

 

缴纳 2022 年水修厂职工养老保险共计 13.7 万元

 

5. 实施周期

 

 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

 

6. 年度预算安排

 

2022 年该项目预算 13.7 元。

 

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局 (单位)一般公共预算机关运行经费预算支出123.01万元,主要包括以下支出:办公费 1万元、水费 2.4万元、电费 6万元、邮电费0.3万元、取暖费 14.62 万元、物业管理费50.7 万元、差旅费 1.65 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经 5.16万元、福利费 4.58万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 20.6 万元、其他商品和服务支出0.2 万元。上年相比增加5.27万元,增长4.48%。主要原因是:工会经费、福利费、其他交通费用较上年测算基数加大

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额24.5万元,其中:拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。其中办公设备编制政府采购预算明细1项,采购金额来源为河湖长制等工作经费

    十三、国有资产占用情况说明

本部门(单位)共有车辆 4辆,其中,一般公务用车 3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算93.7万元,占全部项目预算的100%

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:    廉红莉           联系电话:0479-8217650

 

第五部分  XX年度XX部门(单位)预算表

附件下载1:2023本级预算公开表(外网).xlsx